老虎机游戏

图片
当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政资金 > 财政预决算

石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算

索引号 640201015/2018-84134 文号 生成日期 2018年02月13日
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市交通局 责任部门 石嘴山市交通局

                    目  录
  第一部分  石嘴山市交通工程建设管理中心概况
  一、单位概况
  (一)主要职能
      (二)单位基本情况
    第二部分  石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况
  二、部门收入预算情况
  三、部门支出预算情况
  四、部门财政拨款预算情况
  五、“三公”经费预算情况
  六、需要说明的问题
  第三部分 名词解释
  1、一般公共预算支出
  2、一般公共预算收入
  3、财政拨款收入
  4、基本支出
  5、项目支出
  6、人员经费
  7、日常公用经费
  8、“三公”经费
  9、政府采购制度
  第四部分   石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算表格
  表一 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心财政拨款收支预算表
  表二 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心财政拨款支出预算总表
  表三 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心一般公共预算财政拨款支出总表
  表四 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心政府性基金财政拨款预算表
  表五 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心基本支出经济科目表
  表六 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心“三公”经费预算表
  表七 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心政府采购支出表
  表八 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心政府购买服务支出表
  表九 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心部门经济分类汇总表
  表十 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心政府经济分类汇总表
  表十一 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心部门收入预算表
  表十二 2018年石嘴山市交通工程建设管理中心部门支出预算表
 第一部分 石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算公开 
一、单位概况
  (一)主要职能
   第一部分  石嘴山市交通工程建设管理中心概况
   一、主要职能
   (一)贯彻执行国家、自治区、市有关公建设法律、法规和政策,参与全市公路网建设规划、中长期建设计划的编制工作。     
   (二)负责公路项目工程设计、监理、施工招投标等前期工作,协调做好公路建设用地征仟工作。
   (三)负责公路工程建设管理工作。实施投资、进度、质量控制管理和合同管理,落实施工安全制度和安全措施。
   (四)负责组织工程交工验收,配合做好工程决算、审计和竣工验收工作。
   (五)协助做好公路建设资金筹措工作。
   (六)完成市交通运输局交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)
   根据预算管理有关规定,市交通工程建设管理中心部门内设业务科、办公室2个职能科室。市交通工程建设管理中心现有编制5名。其中:在职人员5名,科级1名,其他工作人员4名。
    2018年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1  个,分类说明如下:
 

   

数量

比上年增减

变动原因说明

   

1

 

——

一、按单位基本性质

 

 

——

行政单位

 

 

 

事业单位

1

1

新增1个事业单位

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

1

 

——

行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

1

 

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

1

 

——

一级预算单位

 

 

 

二级预算单位

1

 

 

三级预算单位

 

 

 



 第二部分  石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算安排情况说明
  一、老虎机游戏石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算收支总体情况
  石嘴山市交通工程建设管理中心2018年收支总预算216580.74元,与2017年预算增加7152.74元,增加3.31%。增加的主要原因人员工资调整。
  二、老虎机游戏石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门收入预算情况说明
  公共预算收入说明:财政拨款收入216580.74元,其中:经费拨款216580.74元。
  三、老虎机游戏石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门支出预算情况说明
  公共预算支出说明:基本支出216580.74元。
  四、 老虎机游戏石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门财政拨款预算情况说明
  财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市交通工程建设管理中心2018年财政拨款预算216580.74元,比2017年末财政拨款执行数增加7152.74元,增加3.31%。增加的主要原因人员工资调整。
  (一) 财政拨款预算构成情况。石嘴山市交通工程建设管理中心财政拨款预算216580.74元,其中一般公共服务支出2000.00元,占0.93%;社会保障和就业支出25842.89元,占11.94%;医疗卫生与计划生育支出10360.89元,占4.79%;住房保障支出20887.34元,占9.65%;交通运输支出157489.62元,占72.72%。
  (二) 财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市交通工程建设管理中心2018年财政拨款预算支出216580.74元。
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出216580.74元,其中:人员经费202165.52元,公用经费14415.22元;具体情况如下:
   1、 其他一般公共服务支出(类)201(款)20199(项)2019999。2018年财政拨款预算数为2000.00元,比2017年财政预算拨款增加2000元,增加100%,增加的是新区单位水电费。
  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)  20805(项)2080505。2018年财政拨款预算数为24152.23元,比2017年财政预算拨款增加1111.23元,增加4.6%,增加的主要原因人员工资调整。
      3、财政对工伤保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082702。2018年财政拨款预算数为603.81元,比2017年财政预算拨款增加27.81元,增加4.61%,增加的主要原因人员工资调整。
  4、财政对生育保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082703。2018年财政拨款预算数为483.04元,比2017年财政预算拨款增加22.04元,增加4.57%,增加的主要原因人员工资调整。
  5、事业单位医疗支出(类)210(款)  21011(项)2101102。2018年财政拨款预算数为9660.89元,比2017年财政预算拨款增加443.89元,增加4.6%,增加的主要原因人员工资调整。
6、其他行政事业单位医疗补助支出(类)210(款)  21011(项)2101199。2018年财政拨款预算数为700元,和2017年财政预算拨款相同。
  7、财政对失业保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082701。2018年财政拨款预算数为603.81元,比2017年财政预算拨款增加603.81元,增加100%,增加的主要原因社保增加失业保险缴费。
   8、公路建设支出(类)214(款) 21401(项)2140104。2018年财政拨款预算数为157489.62元,其中:基本支出预算157489.62元,比2017年财政预算拨款增加19402.62元,增加12.32%,增加的原因为调整工资。
      
 9、住房公积金支出(类)221(款) 22102(项)2210201。2018年财政拨款预算数为14491.34元,比2017年财政预算拨款增加666.34元,增加4.6%,增加的主要原因人员工资调整。     10、购房补贴支出(类)221(款) 22102(项)2210203。2018年财政拨款预算数为6398元,和2017年财政预算拨款相同。
     五、老虎机游戏石嘴山市交通工程建设管理中心2018年“三公”经费预算情况说明
  1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明
  2018年度“三公”经费财政拨款预算数2000.00元 ,支出预算数为2000.00元,预计完成预算的100%,其中,因公出国(境)费支出预算数为0元,完成预算的0%;公车运行费0元,完成预算的0%,公务接待费支出预算为2000元,完成预算的100%.
  2018年度“三公”经费财政拨款预算和2017年一致。其中:公务招待费2000元,执行八项规定以来,我单位公务接待费严格按规定执行。
   六、其他主要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况说明
  2018年,石嘴山市交通工程建设管理中心运行经费财政拨款预算14415.22元 主要原因是;办公经费2000元、差旅费2000.00元 公务接待费2000元,劳务费2000.00元、其他交通费2000.00元、其他商品和服务支出2000元,工会经费2415.22元。
   2、国有资产占有情况说明
  石嘴山市交通工程建设管理中心截止2017年12月31日固定资产为107357元,比2016年增加19547元。
  3、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
  石嘴山市交通工程建设管理中心2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0元。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  按照2018年部门预算编制要求,石嘴山市交通工程建设管理中心科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。 
  第三部分 石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算名词解释
  1、一般公共预算支出
  一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
  2、一般公共预算收入
  一般公共预算收入包括地方本级收入,上级政府对本级政府的税收返还和转移文付,下级政府的上解收入。
  3、财政拨款收入
   指单位本年度从本级财收部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  4、基本支出
  指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  5、项目支出
  指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  6、人员经费
  指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
  7、日常公用经费
   指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本变出。
  8、“三公”经费
   指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  9、政府采购制度
  是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  第四部分 石嘴山市交通工程建设管理中心2018年部门预算表格
     表1  财政拨款收支总体情况表
     表2   财政拨款支出情况表
     表3   一般公共预算支出情况表
     表4   一般公共预算基本支出情况表
     表5   一般公共预算“三公”经费支出情况表
     表6   政府采购预算表
     表7   政府购买预算表
     表8   部门经济分类明细表
     表9   政府经济分类明细表   
   表10  政府性基金预算支出明细表
     表11  部门收入总体情况表
     表12   部门支出总体情况表

附件下载: