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2022年度老虎机游戏:科技局部门决算

发布时间:2023-08-24 16:10 信息来源:老虎机游戏:科学技术局

目录

第一部分老虎机游戏:科技局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

老虎机游戏:科技局单位概况

一、 部门职责

 单位职能职责情况:

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理本级科技财政计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调本级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制本级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7、牵头本级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9、负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技安全与保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责怀化市科学技术奖的推荐申报工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的本级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。老虎机游戏:科技局根据单位主要职责设立3个内设机构,即办公室、业务股(行政审批服务股)、科技人才管理股。下设2个二级机构,即老虎机游戏:科技兴市领导小组办公室、老虎机游戏:科技情报信息研究所。

(二)决算单位构成。老虎机游戏:科技局2022年部门决算无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

  

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计340.54万元,与上年相比,增加22.90万元,增长7.21%,主要是因为财政增加人员经费指标,项目经费支出有所减少。

2022年度收入合计340.54万元,其中:财政拨款收入340.54万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。与上年相比,增加22.90万元,增长7.21%,主要是因为财政增加人员经费指标,项目经费支出有所减少。

2022年度支出合计340.54万元,其中:基本支出257.16万元,占75.52%;项目支出83.38万元,占24.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。与上年相比,增加22.90万元,增长7.21%,主要原因是增加人员经费指标,项目经费支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计340.54万元,其中:财政拨款收入340.54万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计340.54万元,其中:基本支出257.16万元,占75.52%;项目支出83.38万元,占24.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计340.54万元,与上年相比,增加22.90万元,增长7.21%,主要原因是增加人员工资等人员经费指标,项目经费支出有所减少。

2022年度收入合计340.54万元,其中:财政拨款收入340.54万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。与上年317.64万元相比,增加22.90万元,增长7.21%,增长的原因主要是财政将发放的提前退休人员工资36.00万元和退休人员领取的职业年金4.80万元要求由单位纳入决算,另项目经费有所减少。

2022年度支出合计340.54万元,其中:基本支出257.16万元,占75.52%;项目支出83.38万元,占24.48%;;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。与上年相比,增加22.90万元,增长7.21%,增长的原因主要是财政将发放的提前退休人员工资36.00万元和退休人员领取的职业年金4.80万元要求由单位纳入决算,另项目经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出340.54万元,占本年支出合计的100.00%,其中:基本支出257.16万元,占75.52%;项目支出83.38万元,占2 4.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。与上年317.64万元相比,财政拨款支出增加22.90万元,增长7.21%,主要是因为财政增加人员经费指标,项目经费支出有所减少。     

2022年财政年初预算为173.96万元,财政拨款支出决算数为340.54万元,全年财政拨款支出与年初预算数作对比增加了166.58万元,增长了95.76%,增长的原因主要是财政将发放的提前退休人员工资和退休人员领取的职业年金以及争取到的上级科技项目经费支出纳入决算编制。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出340.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出303.84万元,占89.22%;社会保障和就业(类)支出20.48万元,占6.01%;卫生健康支出6.86万元,占2.01%;住房保障支出7.14万元,占2.10%;其他支出2.22万元,占0.65%。                                                     

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为173.96万元,支出决算数为340.54 万元,完成年初预算的195.76 %,其中:

1、一般公共服务支出201(类)03(款)99(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数和年初预算数未列支的主要原因是:年初未将此项指标纳入预算,也未列支该项支出。

2、科学技术支出206(类)01(款)01(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为177.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算与年末决算编制口径不统一,年初预算将该部分支出纳入206(类)01(款)99(项)其他科学技术管理事务支出统一编制,年末决算分细项填列该部分支出,主要为人员经费支出与公用经费支出。

3、科学技术支出206(类)01(款)99(项)

年初预算为136.73万元,支出决算为52.59万元,完成年初预算的38.46%,主要为公用支出等基本支出42.59万元和三高四新项目支出10.00万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算与年末决算编制口径不统一,决算编制时将该部分支出分细项填列,其中在206(类)01(款)01(项)中列支177.87万元。

4、科学技术支出206(类)03(款)99(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将此项指标纳入预算,为争取省级科技项目资金。

5、科学技术支出206(类)05(款)99(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将此项指标纳入预算,为争取的省级科技项目资金。

6、科学技术支出206(类)99(款)99(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将此项指标纳入预算,为争取的创新型省份建设专项资金和奖补资金。

7、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)。

年初预算为13.11万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的151.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效工资纳入工资基数,缴纳社会保障的基数增长,增加了社会保障支出。

8、社会保障和就业支出208(类)27(款)01(项)。

年初预算为0.38万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的63.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初将此项指标全年纳入预算,纳入决算统计的数据为财政下拨单位的7-12月经费。

9、社会保障和就业支出208(类)27(款)02(项)。

年初预算为0.39万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资基数增长,财政增加了对工伤保险基金的补助。

10、卫生健康支出210(类)11(款)99(项)。

年初预算该支出210(类)12(款)01(项)为6.96万元,支出决算为98.56万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年5月有职工办理退休,在职人员减少所致。

11、住房保障支出221(类)02(款)01(项)。

年初预算为9.83万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的72.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初将全年此项指标纳入预算,决算时住房公积金经费单位部分尚未全部支付到位。

12、其他支出229(类)99(款)99(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初未将此项指标纳入预算,决算时将住房公积金等个人部分纳入决算核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老虎机游戏:科技局2022年度财政拨款基本支出257.16万元,其中:人员经费202.34万元,占基本支出的78.68%,主要包括基本工资50.70万元、津贴补贴39.67万元、奖金9.68万元、伙食补助费0.55万元、绩效工资20.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.81万元、职业年金缴费4.84万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、其他社会保障缴费0.67万元、 住房公积金8.77万元、其他工资福利支出36.09万元、生活补助4.70万元;公用经费54.82万元,占基本支出的21.32%,主要包括办公费21.64万元、印刷费2.00万元、水费0.12万元、电费0.45万元、差旅费7.33万元、维护费1.96万元、租赁费0.93万元、会议费0.34万元、培训费0.70万元、公务接待费1.52万元、工会经费12.50万元、其他交通费用0.72万元、其它商品和服务支出4.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元,支出决算为1.52万元,完成预算的93.83%,主要原因是按上级要求缩减公务接待减少费用。

其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,主要是全年无因公出国(境)情况。与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,减少的主要原因历年无因公出国(境)情况。

公务接待费支出预算为1.62万元,支出决算为1.52万元,完成预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因是按上级要求缩减公务接待减少费用,与上年相比减少0.09万元,减少5.60%,减少的主要原因是按上级要求控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,主要原因由于公车改革老虎机游戏:科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,减少的主要原因是公车改革老虎机游戏:科技局没有公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,主要原因由于公车改革老虎机游戏:科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,减少的主要原因是公车改革老虎机游戏:科技局没有公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.52万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,全年没有安排因公出国(境)事项。

2、公务接待费支出决算为1.52万元,全年共接待来访团组29个、来宾121人次,主要是科技业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    老虎机游戏:科学技术局2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。主要为老虎机游戏:科学技术局无政府性基金预算收入支出决算。

九、机关运行经费支出说明

老虎机游戏:科学技术局2021年度机关运行经费支出54.82万元,比上年决算数)31.64万元增加23.18万元,增长73.26%。主要原因是:一是上年度机关运行经费较少,二是本年度搬迁办公楼增加了搬迁、购置费、办公费等运行经费。

十、一般性支出情况说明

老虎机游戏:科技局2022年本部门决算开支会议费0.34万元,主要因为是开展科技要素大市场工作举行集中的会议一次,会议工作通过现场指导、交流等方式进行,对相关工作安排、部署;开支培训费0.70万元,较2021年0.37万元增加0.33万元,主要是因为上级各类培训任务较多,为完成上级培训任务,我局按要求召开了科技型企业业务培训,通过小范围、个别针对性地开展各类实用农业科技培训,对事业编制工作人员开展了工作培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.26万元,其中:政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,主要领导干部用车0.00辆,机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套)。

十三、2022年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金340.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对老虎机游戏:科学技术局等1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出340.54万元,政府性基金预算支出0.00 万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况良好,绩效自评综合得分89分,主要是做好党建工作;乡村振兴工作;科技业务工作。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2022年为提高全民科技意识,组织开展大型科技创新宣传活动3次以,开展各类实用技术培训10期以上;积极培育国家高新技术企业2家以上;科技型中小型企业新入库11家;发展科技力量,大力推进乡村振兴发展,积极组织科技支撑乡村振兴发展项目3个;积极培育怀化级以上工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件


  老虎机游戏:科技局部门整体绩效支出评价报告

(2023年4月)

      一、部门概况

1、老虎机游戏:科技局为行政单位,单位主要负责贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施;统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设;牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理本级科技财政计划(专项、基金等)并监督实施;拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调本级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;编制本级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施;牵头本级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展;统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技安全与保密工作;拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作;负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设;负责怀化市科学技术奖的推荐申报工作;完成市委、市政府交办的其他任务;围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的本级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2.机构情况。老虎机游戏:科技局根据单位主要职责设立3个内设机构,即办公室、业务股(行政审批服务股)、科技人才管理股。2个二级机构,即:老虎机游戏:科技情报信息研究所、老虎机游戏:科技兴市领导小组办公室。

3.人员情况。老虎机游戏:科学技术局机关行政编制5名,设局长1名,副局长2名,股(室)负责人3名〔其中1名股(室)负责人由副局长兼职〕;实际人数为5人,其中,局长1名,副局长2名,副科级干部1人。机关后勤服务全额拨款事业编制1人,实际人数0人。全额事业编制8人,其中老虎机游戏:科技信息情报研究所编制5个,实际人数5人;老虎机游戏:兴市领导小组办公室编制人数3个,实际人数3人。现我单位总人数为25人,其中在职人员13人,退休人员12人。     

二、整体支出管理及使用情况

(一)整体支出安排情况

本单位2022年年初财政预算安排数173.96万元,与上年度年初财政预算安排数169.91万元对比增加了2.38%,主要是增加了项目经费预算的原因。

  (二)整体支出使用执行情况

本单位2022年财政收入支出决算数340.54万元,与上年度部门决算317.64万元对比,部门决算收入支出增加了7.21%,主要是人员经费增加及财政增加指标。

收入支出与预算对比分析:1、本单位一般公共财政拨款预算数173.96万元,决算数340.54万元,差异率为195.76%。主要原因是增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技运行工作经费、科技奖励、企业申报的项目经费等指标。2、本单位一般公共服务支出年初预算数173.96万元, 支出决算数340.54万元,差异率为195.76%。其中:人员经费支出年初预算数132.96万元,支出决算数202.33万元(含住房公积金、提前退休人员工资),差异率为152.17%;公用经费支出年初预算数21.00万元,支出决算数54.82万元(含人才奖励基金、搬迁办公楼工作经费),差异率为261.05%,主要为增加了搬迁办公楼、保障科技运行等支出。项目支出年初预算20.00万元,项目支出决算数为83.38万元,差异率为416.90%,主要原因是增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技奖励、企业申报的项目经费等指标。

  三、部门专项组织实施情况

     单位所有的固定资产由办公室统一抄册登记,按照“谁使用、谁负责”的原则,一年一次盘点,使用人在登记卡上签字确认。如果有到期限不能使用的资产,报请党组研究同意方可处置或更换,固定资产处置费统一缴入财政专户。       

    四、部门整体支出绩效情况

    整体支出绩效情况良好。

1、抓主动服务,优化创新发展环境。一是加强科技宣传和普及。充分利用“科技活动周”、“科普宣传日”等有利时机,组织科技骨干在各企业、各乡镇开展科技政策法规、科技项目申报、高企申报、科技型中小型企业申报等方面的宣传。5月23日,牵头联合多家市直机关单位在黔城镇世纪华联超市门口开展了“2022年老虎机游戏:科技活动周启动仪式”,举行科技讲座、科技展览、科技咨询服务、科技知识竞赛等,共发放各类科技宣传资料8000余份,发送实用农业技术手册1000套,并接受农民现场技术咨询3000人次,开展网络科技知识竞赛答题1500人次。二是组织培训学习。紧跟时代科技潮流,密切关注科技交流活动。2022年组织科技骨干在园区、乡镇、企业开展科技政策法规、科技项目申报、高企申报、科技型中小型企业申报等方面的科技业务培训10期以上。三是开展科技走访服务。全面梳理和摸底全市市场主体科技创新有关情况,结合企业“纾困增效”行动,编印专门的科技政策口袋书,深入企业走访讲解和服务,指导企业科技创新,加大技术改造、产业升级和科技人才引进培育,2022年已对市锰业公司、芽正美科技、恒棋农业科技、惠瑞农业等多家企业提出了针对性的科技创新意见和建议10余条。

2、抓项目带动,充分发挥科技引领作用。一是做好项目申报工作。科技局始终把科技项目的申报与争取作为全年工作的重中之重,主动加强与省、怀化市科技部门的联系,深入重点企业调研筛选,严把材料审核关,推荐了一批市场前景好、科技含量高、带动能力强的科技项目。2022年,共组织各企事业单位申报了28个科技计划项目,获立项项目12个,其中:省级项目获立项8个,怀化市级项目获立项4个,立项金额81万元。二是强化项目监督。加强对已立项实施项目的全过程监管,同时按照省、市要求,组织并督促项目实施单位进行项目绩效评价、“双随机一公开项目督查”、项目验收。2022年完成了4项省级项目的督查和验收、2项怀化市级项目的绩效评价及验收。三是落实企业研发奖补工作。2022年我市完成研发准备金备案企业合计3家,完成线上研发奖补申报的企业有茂丰菊业、百禾农业、宇昌生物等3家合计金额5.12万元,经省级科技、统计、税务部门审核,茂丰菊业获得省级研发奖补资金1.71万元。

3、抓创新主体培育,推动产业升级。一是着力培育高新技术企业。根据省科技厅申报要求,认真组织开展企业走访调研,衔接高企申报事宜,帮助企业解决困难。2022年高企共8家企业通过认定已公示。二是扎实推进科技型中小企业认定和管理工作。为确保2021年获得登记编号的科技型中小企业不流失,通过电话、微信等方式督促跟踪企业重新填报信息表,并上报省科技厅审核,2022年,29家科技型中小企业已全部通过省科技厅审核,已获得入库登记编号。同时根据上级要求认真开展好科技型中小企业认定工作。通过到企业积极宣传,指导企业申报,2022年,新认定老虎机游戏:鑫启源粉业有限责任公司、怀化大隆农业科技有限公司、湖南吉喔喔农业科技有限责任公司、老虎机游戏:三兴冶金炉料有限责任公司等11家企业获得科技型中小企业认定,并授予入库登记编号,超额完成今年指标任务。三是认真完成“四上”企业培育。通过挖掘、指导、培育、申报,成功培育1家“四上”企业入库,圆满完成任务。四是加快推动创新发展平台建设。紧抓怀化市国家农科园扩区老虎机游戏:安江镇的机遇,2022年老虎机游戏:谋划创建3个创新服务平台:即潇湘科技要素大市场老虎机游戏:工作站、科技企业孵化器、专家工作站。

4、抓关键指标,努力完成各项考核任务。一是重点任务指标。完成高新技术产业增加值完成17.9亿,增速为21.63%;完成技术合同登记47项,同比增长238%,完成技术合同认定登记成交额3.2亿元,同比增长167%;完成地方财政科技支出累计总量4941万,同比增长96.69%。二是高质量发展指标。根据省统计局发布的数据显示,2022年我市研发支出与地区生产总值比为1.22%;规模以上工业企业中有研发活动企业占比47.37%。;基础研究支出占研发支出比重2.5%;研发人员占比0.26%。三是争资引项工作指标。2022年度争资引项任务数为69万,截至2022年12月,到位的项目资金81万元,超额完成本年度争资引项工作任务。

5、抓跟踪落实,助力经济发展。一是认真做好科技特派员工作。贯彻落实省、市人才工作会议精神,充分发挥人才引领驱动作用。2022年争取到科技副县长1名,省级科技特派员4名,市级科技特派员10名,本级科技特派员87名,服务我市多个龙头企业、89个村集体经济组织。同时强化队伍管理,出台《老虎机游戏:科技特派员管理办法(试行)》,加强对科技特派员的日常管理,确保科技特派员服务产业发展有成效。二是深化产学研合作。2022年由科技特派员与企业联合申报科技项目立项8项。

五、存在的主要问题

    由于财政预算拨款不能弥补实际支出,因此,专项业务费支出账务处理时相互调配使用,没有体现各项业务支出明细,只是作为综合支出核算。

    六、改进措施和有关建议

    1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

                             老虎机游戏:科技局

2023年4月6日

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