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老虎机游戏:卫健局2022年部门预算说明

发布时间:2022-05-10 08:44 信息来源:老虎机游戏:卫生健康局

老虎机游戏:卫生健康局

2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施卫生国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

11、负责全市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

13、指导市计划生育协会的业务工作;指导乡(镇)计划生育技术服务工作等

(二)机构设置

老虎机游戏:卫生健康局作为部门预算单位,内设机构有:办公室(宣传股)、规划财务股(信息化股)、人事和科技教育股(离退休人员管理服务股)、法规和行政审批服务股、综合监督股、疾控和妇幼健康股(卫生应急办)、基层卫生股、医政医管股(药政股)、爱卫办(对外称市爱国卫生运动委员会办公室)、人口监测与家庭发展股共10个。设13个二级机构。在职人数52人,退休干部职工84人,离休人员1人。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数2249.81万元,其中,经费拨款2249.81万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加60.58万元,其中经费拨款增加60.58万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。

(二)支出预算:2022年初预算数2249.81万元,其中:一般公共服务支出 50万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 0万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出 2157.68万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出 0万元,商业服务等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出42.13万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加60.58万元,其中基本支出减少24.92万元,项目支出增加85.5万元。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2022年一般公共预算拨款收入为2249.81万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为631.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为1617.84万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级的机关单位运行经费,当年一般公共预算拨款66万元,比2021年预算数减少2.4万元,减少3.51%。

(二)“三公”经费

     2022年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少15万元,下降60%。

(三)一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算299.13万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费,取暖费,物业管理费、差旅费、维修(护)费,租赁费、会议费、培训费、公务接待费,被装购置费、劳务费委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2022年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算110万元。政府购买服务0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标金额为2249.81万元,其中,基本支出631.97万元,项目支出1617.84万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算公开表

老虎机游戏:卫生健康局本级部门预算公开表