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老虎机游戏:黔城镇人民政府2022年部门预算公开

发布时间:2022-05-06 10:31 信息来源:老虎机游戏:政府办公室

老虎机游戏:黔城镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产何集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利何其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童何老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立黔城镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)机构设置

老虎机游戏:黔城镇人民政府作为部门预算单位,内设机构有:党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、双溪便民服务中心、土溪便民服务中心、财政所等。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数3,528.07万元;其中经费拨款0.00万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算增加104.41万元,其中经费拨款增加130.41万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少26万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数3,528.07万元,其中:一般公共服务支出1,232.04万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出32.69万元,社会保障和就业支出712.60万元,社会保险基金支出  万元,卫生健康支出163.96万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出31.16万元,农林水支出1,092.02万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出104.62万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出23.32万元,住房保障支出135.66万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3,528.07万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为2,396.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为1,131.93万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费    

2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款374.00万元,2021年预算减少 万元,下降 %

(二)“三公”经费预算    

2022年“三公”经费预算数为47.00万元,其中,公务接待费27.00万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费20.00万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元,与上年持平。

(三)一般性支出预算2022年我单位一般性支出预算494.80万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2022年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至20211231日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,528.07万元,其中,基本支出2396.14万元,项目支出1131.93万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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