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2021年塘湾镇部门预算公开

发布时间:2021-06-10 17:05 信息来源:老虎机游戏:塘湾镇政府

老虎机游戏:塘湾镇人民政府2021年部门预算公开


第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立塘湾镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)机构设置

老虎机游戏:塘湾镇人民政府作为部门预算单位,内设机构有行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

    老虎机游戏:塘湾镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此 纳入2021年部门预算编制范围的包含:乡镇行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障乡机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数726.71万元,其中,一般公共预算拨款714.74万元(其中乡行政机关572.66万、计生办4.87万元、财政所14.12万元、综治维稳站15.23万元、规划建设国土环保服务站8.5万元、劳动服务站46.33万元、农业服务站53万元),纳入财政专户管理的非税收入拨款12万元。收入较去年增加126.61万元,增加的原因人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

(二)支出预算,2021年年初预算数726.71万元,其中:一般公共服务406.81万元(其中乡行政机关392.69万元、财政所14.12万元),劳动服务站46.33万元,综治维稳站15.23万元,城乡社区支出25.4万元,规划建设国土环保服务站8.5万元,医疗卫生与计划生育4.87万元,农林水219.57万元(其中农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助166.57万元、农业服务站53万元)。支出较去年增加126.61万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入726.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为533.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为193.38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2021政府性基金支出为0元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款96万元,比 2020年预算减少8.5万元,减少约8%。主要是因为应上级要求缩减一般性开支。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 15.7万元,其中,公务接待费9.85万元,公务用车购置及运行费5.85万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.85万元)。 2021年“三公”经费预算较2020年下降0.3万元,下降0.01%,主要是因为压缩一般性开支。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额 13.2万元,其中,政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算5.3万元。

       (四)预算绩效管理情况

     按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出726.71万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标5个,涉及项目支出196.97万元,其中村级工作经费166.57万元,社区工作经费25.4万元,计生专项经费5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占有使用情况

1、截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2、2021年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1.2021年本部门会议费预算2万元,拟召开15次会议,预计参加人数700人,内容为人大、乡村振兴、党建等相关工作会议。

    2.2021年本部门培训费预算5.98万元,拟开展6次培训,预计培训人数300人,内容为森林防火、抢险救灾、安全生产等培训。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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