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2019年老虎机游戏:龙船塘瑶族乡决算公开说明

发布时间:2020-08-12 15:50 信息来源:老虎机游戏:龙船塘瑶族乡政府

目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件
(2019年度部门整体支出绩效评价报告)


第一部分    老虎机游戏:龙船塘瑶族乡概况
    一、部门职责
    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。老虎机游戏:龙船塘瑶族乡内设机构有:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。
(二)决算单位构成。老虎机游戏:龙船塘瑶族乡人民政府只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2019年部门决算算编制范围的只有老虎机游戏:龙船塘瑶族乡人民政府部门本级。

第二部分    部门决算表
(附于表后附件)

第三部分    2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计663万元。与2018年相比,减少142万元,减少17.64%,主要是因为贯彻落实文件精神,缩减开支。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计663万元,其中:财政拨款收入663万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计663万元,其中:基本支出588.4万元,占88.75%;项目支出74.6万元,占11.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计663万元,与2018年相比,减少142万元,减少17.64%,主要是因为项目减少,缩减开支。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出663万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少142万元,减少17.64%,主要是因为缩减开支。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出663万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.38万元,占48.62%;社会保障和就业支出48.77万元,占7.36%;卫生健康支出10.14万元,占1.53%;农林水支出240.66万元,占36.3%;自然资源海洋气象等支出10.28万元,占1.55%;住房保障支出17.45万元,占2.63%;灾害防治及应急管理支出13.34万元,占2.01%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为631.41万元,支出决算数为663万元,完成年初预算的105%,其中:
    1、一般公共服务支出
    年初预算为384.59万元,支出决算为322.38万元,完成年初预算的83.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缩减开支,工作职能的划转,相关经费减少,根据要求,继续压减一般性支出经费。
    2、社会保障和就业支出
    年初预算为94.56万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的51.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作职能的划转,相关经费减少。
    3、卫生健康支出
    年初预算为16.65万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
    4、农林水支出
    年初预算为88.2万元,支出决算为240.66万元,完成年初预算的272.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基础设施和扶贫项目建设。
    5、自然资源海洋气象等支出
    年初预算为15.87万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的64.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
    6、住房保障支出
    年初预算为0,支出决算为17.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
    7、灾害防治及应急管理支出
    年初预算为11.5万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出588.4万元,其中:人员经费362.44万元,占基本支出的61.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费225.96万元,占基本支出的38.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为18.7万元,支出决算为8.08万元,完成预算的43.21%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为10.1万元,支出决算为5.02万元,完成预算的49.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少2.11万元,减少29.59%,减少的主要原因是接待在政府食堂,缩减开支。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.6万元,支出决算为3.05万元,完成预算的35.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少1.32万元,减少30.2%,减少的主要原因是即行节约,缩减三公经费开支。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.02万元,占62.13%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.05万元,占37.87%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为5.02万元,全年共接待来访团组80个、来宾324人次,主要是检查、督查发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.05万元,主要是公车日常消耗及维护支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况     

    本单位无政府性基金收支,2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。 

    九、关于2019年度预算绩效情况说明 

    1、扶贫工作:2019年扶贫项目支出74.6万元,其中农村基础设施建设支出49.7万元,生产发展项目8.9万元,其他扶贫项目支出16万元,加强了村级基础设施建设,方便村民出行和物质运输,增加了村集体收入和贫困户收入,贫困户的满意程度达90%以上。 

    2、安全生产工作:落实“一单四制”制度,将一般生产经营性安全责任事件发生数控制在零件,做到了零发生。全乡群众对安全生产工作满意度达90%以上。 

    3、人口和计划生育工作:为全乡7个村3000多人的妇女儿童开展计生管理与服务工作,符合政策生育率95%以上;出生人口统计准确率100%;计划生育利益导向政策落实及时率、准确率100%;流动人口信息采集率、接受率,保障全乡计生工作的开展落实,把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。全乡人民对人口和计划生育工作满意度达90%以上。 

    4、社会治安综合治理工作:综治办民调成绩稳中有升,确保群众获得安全感、幸福感、获得感。全乡人民群众对政府社会综合治理工作满意度达90%以上。 

    5、党建工作:指导全乡6个村和1个社区顺利开展对党的理论知识学习和各项党建工作,树立良好的工作作风,提高乡镇党建人员的综合工作能力。全体党员干部职工对党的政策满意度达90%以上。

    十、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出588.4万元,比年初预算数减少28.86万元,降低4.7%。主要原因是:人员减少,经费缩减。
    (二)一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0.7万元,用于召开扶贫、党建会议,会议人次240人,内容为脱贫攻坚工作部署;开支培训费0.73万元,用于开展党建、扶贫培训,人次400人,内容为党建培训和脱贫攻坚培训。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分    名词解释
    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分    附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告
    为加强预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,我乡积极组织,对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:
    一、部门概况
    (一)、基层组织基本情况
    龙船塘瑶族乡是1989年10月新建立的少数民族乡,位于老虎机游戏:的东南角,东界洞口县,西靠深度乡,南邻会同县高桥乡,北连熟坪乡,东西横跨7公里,南北纵长14.84公里。全乡面积104平方公里,全乡辖6个行政村,88个村民小组,1个社区,总人口7888人,其中瑶族6800人,占总人口的85%。6个行政村分别为:红心、翁朗溪、白龙、黄家、翁野及光明。1个社区为龙船塘社区。全乡有中心学校1所,在校学生700人。有医院1所,村医疗卫生所9所,文化站1个。
    (二)、乡、村干部职工情况
     龙船塘瑶族乡人民政府属财政全额拨款行政单位。其中行政编制14人,共在职员工44人,村级在职干部26人。
    (三)、机构编制设置情况
    龙船塘瑶族乡现有在职干部职工44人,其中班子成员9人。除按照上级要求内设“四办六中心”(党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室,文化和计划生育服务中心、综治维稳安全服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心)等办公机构外,设立一个便民服务中心龙船塘瑶族乡便民服务中心,方便群众办理事务。
    (四)部门整体支出规模
    1、2019年度完成财政收入预算663万元。
    2、2019年度财政预算支出共计663万元。
    二、部门整体支出管理及使用情况
    基本支出588.4万元。
    1、工资福利支出:277.35万元,其中:基本工资140.96万元,津贴补贴72.16万元,社保缴费12.84万元,职业年金缴费5.28万元,医保缴费7.2万元,其他社会保障缴费11.89万元,住房公积金17.45万元。
    2、对个人和家庭补助支出85.09万元,其中抚恤金5.14万元,生活补助78.06万元,奖励金1.9万元,。
    3、商品和服务支出225.96万元,其中办公费:69.69万元,印刷费:12.67万元,电费:1.41万元,邮电费:0.2万元,差旅费:28.23万元,维修费:9.03万元,会议费:0.72万元,培训费:0.73万元,公务接待费5.02万元,劳务费:13.64万元,工会经费:4.5万元,公务用车运行维护费:3.08万元,其他交通费用:6.81万元,其他商品和服务支出:61.51万元。
    4、三公经费支出8.07万元,其中公务用车:3.05万元,公务接待:5.02万元。
    三、资产管理情况
    截至2019年12月31日我乡固定资产合计221.85万元。 制定并下发了《龙船塘瑶族乡固定资产管理制度》,乡财政所负责资产的帐卡管理、清查登记、统计报告等工作;办公室负责实物资产的管理,包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。各部门确定了专人兼管所使用的资产,同时购买固定资产需提出书面申请并提供详细的用途和详尽的功能要求。
    四、部门整体支出绩效情况
    2019年,我乡通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:
    (一)经济性评价
    1、科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求,结合我市工作的实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。
    2、预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下: ①公用经费控制率:2019年预算安排三公经费总额18.7万元,实际支出三公经费8.07万元。
    (二)行政效能评价
    2019年我乡在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。
    1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。
    2、严格执行了国库集中支付等有关规定,报账手续完整、档案规范。
    (三)社会公众满意度评价
    通过上述工作的开展,乡内法治环境逐步优化,社会公众的法制意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度超过95%。
    五、存在的主要问题
    本乡支出并未完全按照预算数来进行支出,主要原因是有追加项目以及上年结转的资金,在年初编制预算时,并没有对上年结转的资金以及追加资金进行测算。同时在支出方面,对项目后续的跟踪较少。
    六、改进措施和有关建议
    1、加强预算资金的监管,对支出进行进一步的跟进。
    2、提高财务人员水平,提高编制预算的科学性和合理性。 


    2019年老虎机游戏:龙船塘瑶族乡决算公开表