首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 太平乡 > 财政信息

2021年度部门决算公开

发布时间:2022-08-26 09:04 信息来源:老虎机游戏:太平乡政府

2021年度


太平乡人民政府部门决算




目录

第一部分太平乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

太平乡人民政府概况

    一、 部门职责

  (一)基本情况

1.主要职能

老虎机游戏:太平乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。太平乡人民政府内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、行政服务中心。

(二)决算单位构成。老虎机游戏:太平乡人民政府只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有老虎机游戏:太平乡人民政府部门本级。


第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,024.69

一、一般公共服务支出

32

322.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

121.61

9

九、卫生健康支出

40

114.98

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

410.35

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

17.36

19

十九、住房保障支出

50

24.15

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

13.67

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,024.69

本年支出合计

58

1,024.69

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,024.69

总计

62

1,024.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,024.69

1,024.69

201

一般公共服务支出

322.57

322.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.47

311.47

2010301

  行政运行

311.47

311.47

20106

财政事务

11.10

11.10

2010601

  行政运行

11.10

11.10

208

社会保障和就业支出

121.61

121.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.17

41.17

2080101

  行政运行

41.17

41.17

20802

民政管理事务

23.40

23.40

2080208

  基层政权建设和社区治理

23.40

23.40

20805

行政事业单位养老支出

44.04

44.04

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.04

44.04

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12.99

12.99

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

12.99

12.99

210

卫生健康支出

114.98

114.98

21004

公共卫生

0.94

0.94

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.94

0.94

21007

计划生育事务

21.10

21.10

2100716

  计划生育机构

21.10

21.10

21099

其他卫生健康支出

92.94

92.94

2109999

  其他卫生健康支出

92.94

92.94

213

农林水支出

410.35

410.35

21301

农业农村

83.33

83.33

2130101

  行政运行

68.43

68.43

2130199

  其他农业农村支出

14.90

14.90

21305

扶贫

170.17

170.17

2130504

  农村基础设施建设

19.18

19.18

2130505

  生产发展

107.64

107.64

2130599

  其他扶贫支出

43.35

43.35

21307

农村综合改革

156.85

156.85

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

156.85

156.85

220

自然资源海洋气象等支出

17.36

17.36

22001

自然资源事务

17.36

17.36

2200101

  行政运行

17.36

17.36

221

住房保障支出

24.15

24.15

22102

住房改革支出

24.15

24.15

2210201

  住房公积金

24.15

24.15

224

灾害防治及应急管理支出

13.67

13.67

22401

应急管理事务

13.67

13.67

2240106

  安全监管

13.67

13.67

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,024.69

717.62

307.07

201

一般公共服务支出

322.57

322.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.47

311.47

2010301

  行政运行

311.47

311.47

20106

财政事务

11.10

11.10

2010601

  行政运行

11.10

11.10

208

社会保障和就业支出

121.61

98.21

23.40

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.17

41.17

2080101

  行政运行

41.17

41.17

20802

民政管理事务

23.40

23.40

2080208

  基层政权建设和社区治理

23.40

23.40

20805

行政事业单位养老支出

44.04

44.04

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.04

44.04

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12.99

12.99

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

12.99

12.99

210

卫生健康支出

114.98

114.98

21004

公共卫生

0.94

0.94

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.94

0.94

21007

计划生育事务

21.10

21.10

2100716

  计划生育机构

21.10

21.10

21099

其他卫生健康支出

92.94

92.94

2109999

  其他卫生健康支出

92.94

92.94

213

农林水支出

410.35

126.68

283.67

21301

农业农村

83.33

83.33

2130101

  行政运行

68.43

68.43

2130199

  其他农业农村支出

14.90

14.90

21305

扶贫

170.17

43.35

126.82

2130504

  农村基础设施建设

19.18

19.18

2130505

  生产发展

107.64

107.64

2130599

  其他扶贫支出

43.35

43.35

21307

农村综合改革

156.85

156.85

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

156.85

156.85

220

自然资源海洋气象等支出

17.36

17.36

22001

自然资源事务

17.36

17.36

2200101

  行政运行

17.36

17.36

221

住房保障支出

24.15

24.15

22102

住房改革支出

24.15

24.15

2210201

  住房公积金

24.15

24.15

224

灾害防治及应急管理支出

13.67

13.67

22401

应急管理事务

13.67

13.67

2240106

  安全监管

13.67

13.67

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,024.69

一、一般公共服务支出

33

322.57

322.57

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

121.61

121.61

9

九、卫生健康支出

41

114.98

114.98

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

410.35

410.35

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

17.36

17.36

19

十九、住房保障支出

51

24.15

24.15

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

13.67

13.67

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,024.69

本年支出合计

59

1,024.69

1,024.69

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,024.69

总计

64

1,024.69

1,024.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,024.69

717.62

307.07

201

一般公共服务支出

322.57

322.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.47

311.47

2010301

  行政运行

311.47

311.47

20106

财政事务

11.10

11.10

2010601

  行政运行

11.10

11.10

208

社会保障和就业支出

121.61

98.21

23.40

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.17

41.17

2080101

  行政运行

41.17

41.17

20802

民政管理事务

23.40

23.40

2080208

  基层政权建设和社区治理

23.40

23.40

20805

行政事业单位养老支出

44.04

44.04

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.04

44.04

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12.99

12.99

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

12.99

12.99

210

卫生健康支出

114.98

114.98

21004

公共卫生

0.94

0.94

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.94

0.94

21007

计划生育事务

21.10

21.10

2100716

  计划生育机构

21.10

21.10

21099

其他卫生健康支出

92.94

92.94

2109999

  其他卫生健康支出

92.94

92.94

213

农林水支出

410.35

126.68

283.67

21301

农业农村

83.33

83.33

2130101

  行政运行

68.43

68.43

2130199

  其他农业农村支出

14.90

14.90

21305

扶贫

170.17

43.35

126.82

2130504

  农村基础设施建设

19.18

19.18

2130505

  生产发展

107.64

107.64

2130599

  其他扶贫支出

43.35

43.35

21307

农村综合改革

156.85

156.85

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

156.85

156.85

220

自然资源海洋气象等支出

17.36

17.36

22001

自然资源事务

17.36

17.36

2200101

  行政运行

17.36

17.36

221

住房保障支出

24.15

24.15

22102

住房改革支出

24.15

24.15

2210201

  住房公积金

24.15

24.15

224

灾害防治及应急管理支出

13.67

13.67

22401

应急管理事务

13.67

13.67

2240106

  安全监管

13.67

13.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

489.57

302

商品和服务支出

219.15

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

175.83

30201

  办公费

109.47

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

175.71

30202

  印刷费

27.50

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

45.16

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

7.77

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.04

30206

  电费

3.01

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

7.22

30211

  差旅费

27.84

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

24.15

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

5.77

30213

  维修(护)费

0.37

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

3.92

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

8.90

30215

  会议费

4.51

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

12.44

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

6.90

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

6.35

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

1.20

39906

  赠与

30308

  助学金

2.00

30228

  工会经费

6.66

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.33

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

1.04

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

16.44

人员经费合计

498.47

公用经费合计

219.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

3.00

3.00

13.00

14.76

2.33

2.33

12.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:老虎机游戏:太平乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1024.69万元。与上年相比,减少55.4万元,减少5.13%,主要是因为主要原因是厉行节俭,减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1024.69万元,其中:财政拨款收1024.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1024.69万元,其中:基本支出717.62万元,占70%;项目支出307.07万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1024.69万元,与上年相比,减少55.4万元,减少5.13%,主要是因为厉行节俭,减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1024.69万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少55.4万元,减少5.13%,主要是因为厉行节俭,减少开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1024.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.57万元,占31.48%;社会保障和就业支出(类)支出121.61万元,占11.87%;卫生健康支出(类)支出114.98万元,占11.22%;农林水支出(类)支出410.35,占40.05%;自然资源海洋气象等支出(类)支出17.36万元,占1.69%;住房保障支出(类)支出24.15万元,占2.36%;;灾害防治及应急管理支出(类)13.67万元,占1.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为738.34万元,支出决算数为1024.69万元,完成年初预算的138.78%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为360.37万元,支出决算为322.57万元,完成年初预算的89.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为110.59万元,支出决算为121.61万元,完成年初预算的110.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。

3、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为39.20万元,支出决算为114.98万元,完成年初预算的293.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。

4、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算数为184.21万元,支出决算数为410.35万元,完成年初预算的222.76%,主要原因为:根据调整预算执行收入支出。

5、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(资源勘探开发)(项)

年初预算数为6.4万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因为:决算数已纳入农林水支出项统计。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算数为6.87万元,支出决算数为17.36万元,完成年初预算的252.69%,主要原因为:根据调整预算执行收入支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为30.7万元,支出决算数为24.15万元,完成年初预算的78.66%,决算数大于预算数的主要原因为:根据调整预算执行收入支出。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为13.67万元,完成年初预算的1367%,决算数大于预算数的主要原因为:该项目为后来追加款项,年初预算中未编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出717.62万元,其中:人员经费498.47万元,占基本支出的69.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费219.15万元,占基本支出的30.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为14.76万元,完成预算的92.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为12.44万元,完成预算的95.69%,决算数小于预算数的主要原因是行节俭,严控“三公”开支,与上年相比增加5.81万元,增长87.63%,增长的主要原因是上年部分公务接待费在本年度报账支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.33万元,完成预算的77.66%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车管理标准办法,杜绝铺张浪费和违规使用公车,与上年相比增加1.28万元,增加121.9%,增加的主要原因是本单位2021年度使用公车执行公务、下村宣传政策、疫情防控等用车频次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.44万元,占84.22%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.33万元,占15.78%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.44万元,全年共接待来访团组923个、来宾4146人次,主要是迎接各类检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.33万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.33万元,主要是公车维护、加油、买保险支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出219.15万元,比年初预算数增加100.26 万元,增长84.33%。主要原因是根据调整预算执行收入支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.51万元,用于召开工作部署会议,参会1680人次,内容为人大、乡村振兴、耕地抛荒整治、食生产、疫情防控等;开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

目标1:做好党建工作

完成情况:定期组织班子成员召开专题会议研究党建工作,全年召开党建工作部署会20余次。着力开展党史学习教育。扎实开展“我为群众办实事”实践活动,召开了“五个到户”工作动员及培训大会,动员全乡党员、小组长、后盾单位等共计530人,联系4233户农户,乡党委组织各支部、党员依托入户走访、屋场会等多种形式开展了卫生清扫、助农耕地等系列活动,全乡共计为民办实事解难题200余件;认真落实党组织和党员公开承诺制度,对党组织和党员公开承诺予以及时公示,接受广大群众的监督。

目标2:扎实开展乡村振兴工作

完成情况:结合五个到户工作,对所有农户进行常态化联系监测,同时广泛宣传精准防贫综合保险政策,11月份我乡已有5户农户因患重病向太平洋公司申请保险理赔。持续深化脱贫人口小额信贷工作。我乡于9月份以来发放小额信贷23笔102.5万元,超额完成放贷任务;对到期的13笔扶贫贷款全部如期收回,没有逾期情况。今年春季“雨露计划”职业教育补助已将符合条件的43人次、6.6万元全部发放到位并按程序公示;各村(社区)均签订春秋季控辍保学责任状并存档,无适龄学生辍学情况发生;春季义务教育家庭经济困难生活补助138人48625元已全部发放到位并公示.整治耕地抛荒400余亩,黎溪村稻油轮作项目油菜种植面积760余亩,耕地复耕复种完成108亩。全年组织乡村两级干部开展人居环境整治活动13次。10月和11月份人居环境卫生评比中,我乡在市里连续排名第一。全年共清运生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾等1500余吨。农村生活污水治理设施覆盖率达到85%以上。

  目标3:抓好安全生产工作

完成情况:2021年,全年召开乡安全生产会议达20余次。今年来,乡党政主要领导带队检查安全生产工作24次,分管领导133次,发现并处理安全隐患1起。共查处交通违法行为200余起,其中面包车载客3起,摩托车违规搭建遮阳棚70余起、未戴头盔20余起,三轮农用车非法载人7起,现场警示教育100余次,全年共收缴交通罚金2250余元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

………

附件1:2021年度部门整体支出绩效评价报告附件2:2021年太平乡决算公开表格