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太平乡2020年部门预算填报说明

发布时间:2020-07-23 18:29 信息来源:老虎机游戏:太平乡政府

老虎机游戏:太平乡2020年部门预算说明

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分    2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

我乡位于老虎机游戏:中部,沅水西岸。全乡共7个行政村,1个居委会, 2020年共有干部职工39人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置

太平乡人民政府作为部门预算单位,内设机构有:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

太平乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有太平乡人民政府本级。

  

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括乡机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障乡机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数591.3182万元,其中,一般公共预算拨款590.3182万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加29.1282万元,主要原因是人员工资普调,工作职能的划转,相关经费增加等。

(二)支出预算:2020年年初预算数591.3182万元,其中,主要是一般公共服务支出255.211万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出 63.323万元,卫生健康支出 32.3639万元,农林水支出211.3414万元,资源勘探工业信息等支出 8.4389万元,国土海洋气象等支出20.64万元。支出较去年增加29.1282万元,主要原因是人员经费支出增加,工作职能的划转,相关经费增加等。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为591.3182万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为419.7282万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2020年年初预算数为171.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:村级运转经费支出125.19万元,主要用于村干部工资及基层组织运转、办公等方面;服务群众专项经费支出16万元,主要用于服务群众,集体福利等方面;计生专项经费支出7万元,主要用于保障计生工作在基层正常开展,促进人口长期均衡发展;社区办公经费23.4万元,主要用于社区干部工资及基层组织运转、办公等方面。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款591.3182万元,比2019年预算数增加29.1282万元,提高5.18%,主要因为工作职能的划转,相关经费增加。

(二)“三公”经费

     2020年太平乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17.82万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.82万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少1.98万元,下降10%,主要因为厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

    (三)政府采购情况

     2020年太平乡人民政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出591.3182万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出171.59万元,其中村级运转经费125.19万元、社区办公经费23.4万元、服务群众专项经费16万元、计生专项经费7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

22020年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

12020年本部门会议费预算3.8万元,拟召开40次会议,预计参会人数110人,内容为党建、扶贫等相关工作会议。

22020年本部门无培训费预算。

32020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

2020年部门预算公开表